欢迎访问宁夏回族医药研究所官方网站!
 
当前位置:网站首页  /  新闻中心  /  研究所动态

宁夏回族医药研究所2019年部门预算

信息来源:宁夏回族医药研究所    发布日期:2019-03-04

  目 录

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 2019年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分 2019年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

宁夏回族医药研究所2019年部门预算——单位概况

  一、主要职能

  根据自治区机构编制委员会《关于调整自治区卫生和计划生育委员会所属事业单位机构编制事项的通知》(宁编办发〔2014〕17号)精神,自治区回族医药研究所为自治区卫生和计划生育委员会的直属单位。

  (一)主要职责包括:

  开展回族医药医疗、科研、教育、保健、文化、产业开发和对外交流工程。

  (二)机构设置:自治区回族医药所共设置两个科室,即办公室、科教科。人员编制11个,年末在职人员11人,其中:事业编制人员9名,编制控制数人员2名,退休人员1名。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,自治区回族医药研究所无下属单位预算,仅有本级一个预算单位。

宁夏回族医药研究所2019年部门预算——预算表

  一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 

一、本年支出

145.35 

145.35 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

145.35 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

11.8 

11.8 

 

 

 

(九)卫生健康支出

123.73 

123.73 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

9.82 

9.82 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

145.35 

支出总计

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

10.4 

10.40 

 

 

 

 2080599

  其他行政事业单位离退休支出

 

1.76 

1.76 

 

 

 

 2100699

 其他中医药支出

 

119.71 

119.71 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

 

4.02 

4.02 

 

 

 

2210201

 住房公积金

 

9.82

9.82

 

 

 

 2210203

  购房补贴

 

3.31 

3.31 

 

 

  三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

145.35

130.97

14.38

301

一、工资福利支出

 

 

 

30101

基本工资

26.29

26.29

 

30102

津贴补贴

31.23

31.23

 

30103

奖金

22.4

22.4

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.04

10.04

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

4.02

4.02

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

1.1

1.1

 

30113

住房公积金

6.51

6.51

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

22.62

22.62

 

302

二、商品和服务支出

 

 

 

30201

办公费

5.63

 

5.63

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

0.93

 

0.93

30209

物业管理费

2.71

 

2.71

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

1.49

 

1.49

30217

公务接待费

0.5

 

0.5

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.6

 

0.6

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

5

 

5

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

1.32

1.32

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

0.44

0.44

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 7.5

 

 7

 

 7

 0.5

 4.6

 

 4.6

 

 4.6

 0

 5.5

 

 5

 

 5

 0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

145.35

一、行政支出

 

    (1)一般公共预算财政拨款收入

145.35

            其中:财政拨款支出

 

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                  非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

二、事业支出

145.35

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

            其中:财政拨款支出

145.35

          教育收费

 

                  非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

145.35

本年支出合计

145.35

 

 

 

 

十、上年结转

 

九、年末结转结余

 

    (1)财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结转

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (2)非财政拨款结转

 

    (2)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

 

    (3)非财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (4)非财政拨款结余

 

    (2)非财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

    (5)专用结余

 

    (3)专用结余

 

    (6)经营结余

 

    (4)经营结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

145.35

支出总计

145.35

  七、部门收入总表

部门收入总表

  单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

145.35

145.35

145.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  八、部门支出总表

部门支出总表

  单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

145.35

 

145.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宁夏回族医药研究所2019年部门预算——部门预算情况说明

  一、关于宁夏回族医药研究所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  宁夏回族医药研究所2019年财政拨款收入预算145.35万元,其中:本年收入145.35万元,包括一般公共预算拨款145.35万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算145.35万元,包括:社会保障和就业支出11.8万元、卫生健康支出123.73万元、住房保障支出9.82万元。

  二、关于宁夏回族医药研究所2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

  (一)基本支出情况说明

  宁夏回族医药研究所2019年一般公共预算财政拨款基本支出145.35万元,其中:本年收入安排支出145.35万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少141.49万元,下降49.33 %。

  人员经费130.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费14.38万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (二)项目支出情况说明

  宁夏回族医药研究所2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出67.05万元。包括:重大公共卫生项目支出67.05万元,主要用于中央规定的中医药重大公共卫生项目。

  三、关于宁夏回族医药研究所2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  宁夏回族医药研究所2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0.5万元。

  2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少2万元,其中:因公出国(境)费减少0万元;公务用车购置费增加减少0万元;公务用车运行费减少2万元,主要原因车辆改革;公务接待费减少0万元。

  四、关于宁夏回族医药研究所2019年政府性基金预算拨款情况说明

  宁夏回族医药研究所2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

  五、关于宁夏回族医药研究所2019年收支预算情况的总体说明

  宁夏回族医药研究所2019年收入总预算145.35万元,其中:本年收入145.35万元;支出总预算145.35万元,其中:本年支出145.35万元,年末结转结余0万元。

  本年收入包括:财政拨款预算收入145.35万元,占100%;事业预算收入0万元;上级补助预算收入0万元;附属单位上缴预算收入0万元;经营预算收入0万元;债务预算收入 0万元;非同级财政拨款预算收入0万元;投资预算收益0万元;其他预算收入0万元。

  本年支出包括:行政支出0万元;事业支出145.35万元,占100%;经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元;投资支出0万元;债务还本支出0万元;其他支出0万元。

  六、其他重要事项的情况说明

  国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,自治区回族医药研究所占用使用国有资产1147.31万元,总体情况为:车辆 1辆,价值 12.48万元;办公家具、办公设备价值 80.65 万元;专用仪器设备价值1041.54万元;其他资产价值 12.64万元。

宁夏回族医药研究所2019年部门预算——名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

  四、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

  七、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  八、一般公共服务支出(类)财政事务(款):反映财政事务方面的支出。

  (一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  (三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  九、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

 
联系我们

联系电话:0951-5600580    E-mail:zghyyyjy@163.com
联系地址:宁夏银川市西夏区(原新市区)北京西路114号
乘车路线:乘105路、17路、106路公交车到宁夏中医研究院下车即到
网站备案:宁ICP备13000186号    官方网址:www.huimri.com

联系我们

Copyright @ 2018 宁夏回族医药研究所  All Rights Reserved    技术支持:闪讯网络